构建审计监督体系 推动工作质效提升
赣州卷烟厂围绕构建“集中统一、全面覆盖、权威高效”的审计监督体系,认真履行内部审计监督与服务职责,勇于探索,不断提升审计工作质效。
强化政治引领,思想“集中统一”
2023年,赣烟内部审计坚持把党的领导贯穿于审计工作全过程各环节,不断提升内部审计政治站位、围绕企业高质量发展战略部署,立足经济监督主责主业,聚焦内控管理,积极做好内部控制体系评价,围绕管理提升组织开展企业主要经济业务类型内部控制评价专项审计,提出制度体系改进建议清单9项,完善制度流程14项。

织牢规范监督,审计“全面覆盖”
审计全覆盖是一项重要政治任务。赣烟审计人围绕企业发展战略和经济运行的中心任务,以资金为切口,聚焦经济活动和经济风险防范的重要领域、关键环节,开展了重点费用的专项审计,提出改进意见和建议17条,整改落实率达到100%。在日常工作中,做好合同流程规范性审核,对每一份审核的合同编制工作底稿并及时登记台账,全年累计审核合同134份;做好日常经济业务流程监督,全年参与日常业务流程监督96项;做好工程项目“关键节点”审计,将审计关口前移,强化对招投标、合同管理、工程造价、投资控制等关键环节的全流程监督。
坚持锐意进取,工作“权威高效”
赣州卷烟厂7人参与公司的7项审计重点工作,其中3人分别担任3个项目的主审,赣烟审计队伍整体业务能力和综合素质由此得到进一步提升。2023年,赣州卷烟厂2人被评为江西中烟“2023年度优秀审计员”,另外,赵书娟同志在2022-2023年连续两次荣获“赣州市内部审计先进工作者”表彰。
同时,赣州卷烟厂坚持推动构建审计与规范、纪检监察等监督部门的共享联动机制,在与采购办联合开展的2019-2023年采购管理专项检查中,一并开展了物流费用专项审计,做到“1+N”审计模式,实现“一审多项”、“一审多果”、“一果多用”,推动审计效果提质。(曾军)
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